桃源县交通运输局2019年部门决算公开

来源:桃源县交通运输局 发布时间:2020-07-14 16:55 【字体:

 桃源县交通运输局

2019年度部门决算

(部门汇总) 

目  录

第一部分  桃源县交通运输局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件


第一部分  桃源县交通运输局部门概况

一、部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责农村干线公路的运行监测和协调,指导交通战备工作。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。交通部门设置机构4个,包括交通运输局机关本级,桃源县道路运输管理处,桃源县地方海事处,桃源县交通建设质量安全监督管理所。交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

2019年本部门共357人,其中在职242人(局本级19人,运管处125人,海事处53人,质安所45人),离休4人(局本级),退休111人(局本级19人,运管处60人,海事处15人,质安所17人)。

(二)决算单位构成。

纳入2019年部门决算汇总公开的单位包括:

1、交通运输局本级;

2、下属二级事业单位三个:桃源县道路运输管理处,桃源县地方海事处,桃源县交通建设质量安全监督管理所。

第二部分  桃源县交通运输局2019年度部门决算表

                               收入支出决算总表

                                                                                    公开01表

部门:桃源县交通运输局                                                                                  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

35992.8 

一、一般公共服务支出

14

0.85

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3

80.13 

三、国防支出

16

2.00

四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6

11487.92

六、科学技术支出

19



7


八、社会保障和就业支出

20

272.01


8


 九、医疗卫生与计划生育支出

21

101.48 




十、节能环保支出

22

12.00




十一、城乡社区支出

23

225.00




十二、农林水支出

24

16.00




十三、交通运输支出

22

46772.85




十九、住房保障支出

23

198.67

本年收入合计

9

47560.85 

本年支出合计

24

 47600.86

 用事业基金弥补收支差额

10


       结余分配

25


         年初结转和结余

11

169.27 

         年末结转和结余

26

129.26


12



27


总计

13

47730.12 

总计

28

 47730.12





29


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                    收入决算表

                                                                                                    公开02表

部门:桃源县交通运输局                                                           单位:万元 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47560.85 

35992.8 


80.13 



11487.92 

2013699

其他共产党事务支出

0.85

0.85






2030606

预备役部队

2.00

2.00






2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

272.01 

272.01 






2101101

行政单位医疗 

10.11 

10.11 






2101102

事业单位医疗

91.36 

83.62 





7.74 

2119901

其他节能环保支出

12.00

12.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

225.00

225.00






2130199

其他农业支出

16.00

16.00






2140101

行政运行

2045.76

1888.83





156.93

2140104

公路建设

16443.00

6046.00





10397

2140106

公路养护

1450

1450






2140199

其他公路水路运输支出

23685.03

23478.53


38.63



167.86

2140401

对城市公交的补贴

102.25

102.25






2140402

对农村道路客运的补贴

710.45

710.45






2140403

对出租车的补贴

246.00

246.00






2140499

成品油价格改革补贴其他支出

291.07

291.07






2140699

车辆购置税其他支出

10.00

10.00






2149999

其他交通运输支出

1749.28 

960.90 


41.50 



746.88 

2210201

住房公积金

198.67 

187.17 





11.50 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                    支出决算表

                                                                                          公开03表

部门:桃源县交通运输局                                                                          单位:万元 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47600.86

3862.32

43738.54 




2013699

其他共产党事务支出

0.85

0.85





2030606

预备役部队

2.00


2.00




2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

272.01 

272.01 





2101101

行政单位医疗 

10.11 

10.11 





2101102

事业单位医疗

91.36 

91.36 





2119901

其他节能环保支出

12.00


12.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

225.00


225.00




21300199

其他农业支出

16.000

16.00





2140101

行政运行

2041.72

2041.72





2140104

公路建设

16439.00


16439.00




2140106

公路养护

1450.00


1450.00




2140199

其他公路水路运输支出

23780.30

409.3

23371.00




2140401

对城市公交的补贴

90.03


90.03




2140402

对农村道路客运的补贴

710.45


710.45




2140403

对出租车的补贴

246.00


246.00




2140499

成品油价格改革补贴其他支出

291.07


291.07




2140699

车辆购置税其他支出

10.00


10.00




2149999

其他交通运输支出

1714.28 

822.28 

892.00 




2210201

住房公积金

198.67 

198.67 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                        财政拨款收入支出决算总表

                                                      公开04表

部门:桃源县交通运输局                                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35992.8 

一、一般公共服务支出

18

0.85 

0.85 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、国防支出

20

2.00 

2.00 



4


四、公共安全支出

21





5


五、教育支出

22





6


六、科学技术支出

23





7


八、社会保障和就业支出

24

272.01 

272.01 



8


 九、医疗卫生与计划生育支出

25

93.73 

93.73 





十、节能环保支出

26

12.00

12.00





十一、城乡社区支出

27

225.00

225.00





十二、农林水支出

28

16.00

16.00



9


十三、交通运输支出

26

35224.04

35224.04



10


十九、住房保障支出

27

187.17

187.17



11



28




本年收入合计

12

35992.8 

本年支出合计

29

36032.81

36032.81


年初财政拨款结转和结余

13

169.27 

年末财政拨款结转和结余

30

129.26

129.26


一般公共预算财政拨款

14

169.27 


31




政府性基金预算财政拨款

15



32





16



33




总计

17

36162.07 

总计

34

36162.07

36162.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                            公开05表

部门:桃源县交通运输局                                                             单位:万元 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

36032.81

2691.27

33341.54 

2019999

其他一般公共服务支出

0.85

0.85


2030606

预备役部队

2.00 


2.00 

2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

272.01 

272.01 


2101101

行政单位医疗 

10.11 

10.11 


2101102

事业单位医疗

83.62 

83.62 


2119901

其他节能环保支出

12.00


12.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

225.00


225.00

2130199

其他农业支出

16.00

16.00


2140101

行政运行

1884.79

1884.79


2140104

公路建设

6042.00


6042.00

2140106

公路养护

1450.00


1450.00

2140199

其他公路水路运输支出

23573.81

202.81

23371.00

2140401

对城市公交的补贴

90.03


90.03

2140402

对农村道路客运的补贴

710.45


710.45

2140403

对出租车的补贴

246.00


246.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

291.07


291.07

2140699

车辆购置税其他支出

10.00


10.00

2149999

其他交通运输支出

925.90 

33.90 

892.00 

2210201

住房公积金

187.17 

187.17 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                 公开表06表

部门: 桃源县交通运输局                                                                                                    单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2336.19 

302

商品和服务支出

283.05 

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

981.29 

30201

  办公费

5.48 

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

58.88 

30202

  印刷费

1.79 

31002

  办公设备购置

0 

30103

  奖金

200.36 

30203

  咨询费

4.00 

31003

  专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

8.19 

30204

  手续费

0.00 

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费

7.20 

30205

  水费

7.90 

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

498.26 

30206

  电费

22.62 

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单基本养老保险缴费

270.12 

30207

  邮电费

3.50 

31008

  物资储备


30109

 职工基本医疗保险

101.14 

30208

  取暖费

0.00 

31009

  土地补偿


30113

住房公积金

204.72







30199

  其他工资福利支出

6.01 

30209

  物业管理费

16.47 

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

69.13 

30211

  差旅费

6.45 

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

42.25 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

12.75 

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

24.59 

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

23.11 

30215

  会议费

2.00 

31020

  产权参股


30305

  生活补助

0.57 

30216

  培训费

2.57 

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

39.66 

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

3.20 

30218

  专用材料费

3.34 

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费

0.00 

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

12.55 

30499

  其他对企事业单位的补贴


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

9.30 

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

0.00 

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

79.20 

399

其他支出

2.9

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

16.61 

39906

  赠与





30299

  其他商品和服务支出

12.27 




人员经费合计

2405.32 

公用经费合计

285.95 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                             公开07表

部门:桃源县交通运输局                                           单位:万元    

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

143.82

0

92.82


92.82

51

118.86

0

79.2

0

79.2

39.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                        公开08表

部门: 桃源县交通运输局                                             单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  桃源县交通运输2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出总体情况说明:

2019年收入总计47730.12万元,其中本年收入47560.85万元,年初结转169.27万元(上年结转指标中财政已收回1.31万元)。本年收入比上年度增加25598.43万元,增加116.56%,主要原因为项目资金大幅增加。其中一般公共预算财政拨款35992.8万元,比上年增加19762.12万元,增加121.76%,主要原因为建设项目资金拨款大幅增加;事业收入80.13万元,比上年减少75.77万元,减少48.6%,主要原因为一次性非税收入减少;其他收入11487.92万元,比上年度增加5912.08万元,主要原因为上级项目资金拨款大幅增加。

2019年支出总计47730.12万元,其中本年支出47600.86万元,年末结转129.26万元。本年支出比上年增加25657.11万元,增加116.92%,主要原因为重点工程项目支出大幅增加。其中基本支出3862.32万元,比上年增加326.96万元,增长9.25%,主要原因为工资、社会保障费及资产购置费增加:人员经费3033.45万元,比上年增加218.93万元,增7.78%,主要为工资及社会保障费增长所致;日常公用经费828.87万元,比上年增加108.03万元,主要为购置空调及食堂资产所致。项目支出43738.54万元,比上年增加25330.15万元,增长137.6%,主要原因为桃龙一期、桃龙二期、第四大道、自然村通组水泥路建设等项目支出大幅增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年全年收入47560.85万元,其中一般公共预算财政拨款35992.8万元,占总收入的75.68%;事业收入80.13万元,占总收入的0.17%;其他收入11487.92万元(主要为上级拨入重点工程款),占总收入的24.15%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年全年支出47600.86万元,其中基本支出3862.32万元,占总支出的8.11%(人员经费3033.45万元,占基本支出的78.54%;日常公用经费828.87万元,占基本支出的21.46%);项目支出43738.54万元, 占全年总支出的91.89%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入35992.8万元,比上年增加19762.12万元,增加121.76%;一般公共预算财政拨款支出36032.81万元,比上年增加19820.8万元,增加122.26%。财政拨款收入增加的原因为财政预算内交通建设拨款大幅增加;财政拨款支出增加的原因为交通建设项目资金投入加大。

一般公共预算财政拨款收入2018年度结转169.27万元,2019年度末结转下年129.26万元。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出36032.81万元,比上年增加19820.8万元,增加122.26%。财政拨款支出增加的原因为财政预算内交通建设项目资金投入加大。

(二)财政拨款支出结构情况

2019年度财政拨款支出36032.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.85万元,占0.00%;国防支出2万元,占0.01%;社会保障和就业支出 272.01万元,占0.75%;卫生健康支出93.73万元,占0.26%;节能环保支出12万元,占0.03%;城乡社区支出225万元,占0.63%;农林水支出16万元,占0.04%;交通运输支出35224.04万元,占97.76%;住房保障支出187.17万元;占0.52%。

2019年全年财政拨款支出36032.81万元,其中基本支出2691.27万元,占总支出的7.47%(人员经费2405.32万元,占基本支出的89.37%;日常公用经费285.95万元,占基本支出的10.63%);项目支出33341.54万元, 占全年总支出的92.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 4383.23万元(含预算内非税收入返回款),支出决算数为 36032.81 万元,完成年初预算的822.06%,其中:

1、共产党事业支出

年初预算为 0  万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的/ %,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中追加预算。

2、预备役部队

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中追加预算。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为272.68万元,支出决算为272.01万元,完成年初预算的 99.75 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调减预算形成的。

4、行政单位医疗

年初预算为9.93万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的  101.81 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算形成的。

5、事业单位医疗

年初预算为42.54万元,支出决算为 83.62万元,完成年初预算的196.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算按财政基本保障填报,年中靠预算内非税收入解决一部分支出,故决算数大于预算数。

6、其他节能环保支出

年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中追加预算。

7、其他城乡社区公共设施支出

年初预算为0万元,支出决算为225万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中追加预算。

8、其他农业支出

年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中追加预算。

9、行政运行

年初预算为1865.91万元。支出决算为 1884.79万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费预算追加。

10、公路建设

年初预算为0万元,支出决算为6042万元,完成年初预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为上级专项资金,年初预算中不含该项目。

11、公路养护

年初预算为1450万元,支出决算为1450万元,完成年初预算的 100 %,决算数与年初预算数一致。

12、其他公路水路运输支出

年初预算为0万元,支出决算为 23573.81万元,完成年初预算的 /%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初年末口径不一,该项目主要为上级专项资金和本级追加预算资金,年初预算中不含这些数。

13、对城市公交的补贴

年初预算为0万元,支出决算为 90.03万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为上级专项资金,年初预算中不含该项目。

14、对农村道路客运的补贴

年初预算为0万元,支出决算为 710.45万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初年项目预算口径不一,该项目为上级专项资金,年初预算中不含该项目。

15、对出租车的补贴

年初预算为0万元,支出决算为 246万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初年项目预算口径不一,该项目为上级专项资金,年初预算中不含该项目。

16、成品油价格改革补贴其他支出

年初预算为0万元,支出决算为291.07万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初年项目预算口径不一,该项目为上级专项资金,年初预算中不含该项目。

17、车辆购置税其他支出

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的  / %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初年项目预算口径不一,该项目为上级专项资金,年初预算中不含该项目。

18、其他交通运输支出

年初预算为555万元,支出决算为925.9万元,完成年初预算的 166.83 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初年项目预算口径不一,年末决算含上级专项资金和本级追加资金,年初预算中不含以上项目。

19、住房公积金

年初预算为187.17万元,支出决算为187.17万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数一致。

六、2019年公共预算财政拨款基本支出说明

基本支出2691.27万元:人员经费2405.32万元,占基本支出的89.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、养老保险、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费285.95万元,占基本支出的10.63%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待费、维修(护)费、公务车运行费、其他交通费、物业管理费、工会经费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 143.82  万元,支出决算为 118.86 万元,完成预算的 82.64 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算  51 万元,支出决算为  39.66 万元,完成预算的 77.76  %,决算数小于年初预算数的主要原因是主要为通过内部控制严控费用支出形成的。与上年相比减少2.38 万元,减少5.66%,减少的主要原因是加强内控、压缩费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  92.82 万元,支出决算为  79.2 万元,完成预算的 85.32 %,决算数小于年初预算数的主要原因是加强内控、压缩费用,与上年相比增加14.1 万元,增长21.66%,增长的主要原因是决算口径不同形成的,本年度将公务交通补贴列入此项目,剔除统计口径因素,基本与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算39.66万元,占33.37 %,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  79.2 万元,占  66.63 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组0  个,累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 39.66  万元,全年共接待来访团组  638 个、来宾 8440  人次,主要是联系交通项目建设等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  79.2 万元,其中:公务用车购置费  0 万元,公务用车运行维护费 79.2 万元,主要是车辆油料费及修理费支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、预算绩效情况

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对部门整体支出及专项资金实施绩效自评,形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2019年我单位进行项目绩效管理的专项资金有五个:一是农村公路养护资金1450万元;二是自然村通组水泥路建设管理资金50万元;三是水上应急艇和溢油设备购置资金200万元;四是出租企业维稳资金66万元;五是特殊人群免费乘车补助160万元。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出285.95万元,比年初预算数增加217.74万元,增长319.22%。主要原因是:年初事业单位机关运行经费预算少,增长由年中追加财政拨款列支公用经费支出形成。

(二)政府采购情况

2019年度基本实行网上电子采购方式。全年执行政府采购金额264.77万元,其中货物类264.77万元。授予中小企业合同金额  264.77 万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占有情况。截止2019年12月31日,本部门共共有公务用车16 辆(局机关1辆,运管处10辆,质安所2辆,海事处3辆),其中,执法执勤用车 14 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

第四部分  名词解释

1、基本建设类项目、行政事业类项目的划分以财政下达资金指标时使用的功能科目为准。

2、机关运行经费:是指部门各单位用财政拨款列支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件


桃源县交通运输局2019年部门决算公开表.XLS


桃源县交通运输局2019年度部门决算“三公”经费公开表.xls


桃源县交通运输局2019年度出租车企业维稳专项资金绩效自评表.XLS


桃源县交通运输局2019年度购置水上交通应急船艇专项资金绩效自评表.XLS


桃源县交通运输局2019年度特殊人群免费乘车补助专项资金绩效自评表.XLS


桃源县交通运输局2019年度脱贫攻坚自然村通水泥路建设专项资金绩效自评表.XLS


桃源县交通运输局2019年度整体绩效自评报告.doc


桃源县交通运输局2019年度农村公路养护专项资金绩效自评表.XLS



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