桃源县黄石水库灌区管理局2018年部门决算公开
桃源县黄石水库灌区管理局2018年度部门决算公开
桃源县黄石水库灌区管理局
2018年部门决算编制说明
目 录
第一部分 桃源县黄石水库灌区管理局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 桃源县黄石水库灌区管理局决算表
1、收支决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桃源县黄石水库灌区管理局2018年度决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县黄石水库灌区管理局部门概况
一、部门职能职责
1、负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。
2、负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。
3、负责辖区内水政执法及水资源保护管理。
4、负责自营收入项目依法经营效益管理。
二、机构设置
(一)内设机构设置
黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额拨款事业单位,现有3个正科级二级机构(2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级,“三定”方案待定),1个副科级二级机构(大坝枢纽管理所);6个副科级内设机构(办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科(电站));下辖有4个企业(渔场、园林场、粉末厂、开关厂,其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭).现有编制163名,实有在职人员216人,退休238人,临时聘请人员8人,遗属28人。车辆编制1台,实有小车1台。
(二)决算单位的构成
桃源县黄石水库灌区管理局2018年部门决算公开单位构成仅包括本单位,无下属单位或机构。
第二部分 桃源县黄石水库灌区管理局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4860.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 九、卫生健康支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 十、节能环保支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 十二、农林水支出 | 18 | 3495.84 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 十九、住房保障支出 | 19 | 100.00 | |
七、其他收入 | 7 | 十三、交通运输支出 | 20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | 3595.84 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 1265.00 | |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 4860.84 | 总计 | 26 | 4860.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局
公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4860.84 | 4860.84 | |||||||
213 | 农林水支出 | 4651.84 | 4651.84 | ||||||
21301 | 农业 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | 12.00 | ||||||
21303 | 水利 | 4618.72 | 4618.72 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 836.72 | 836.72 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 3184.00 | 3184.00 | ||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 568.00 | 568.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 21.12 | 21.12 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.12 | 21.12 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 209.00 | 209.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 209.00 | 209.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 209.00 | 209.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局
公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3595.84 | 836.72 | 2759.12 | |||||
213 | 农林水支出 | 3495.84 | 836.72 | 2659.12 | ||||
21301 | 农业 | 12.00 | 12.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | 12.00 | |||||
21303 | 水利 | 3462.72 | 836.72 | 2626.00 | ||||
2130301 | 行政运行 | 836.72 | 836.72 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 2028.00 | 2028.00 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 568.00 | 568.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 21.12 | 21.12 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.12 | 21.12 | |||||
221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100.00 | 100.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局
公开04表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4860.84 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | ||||
3 | 九、卫生健康支出 | 17 | |||||
4 | 十、节能环保支出 | 18 | |||||
5 | 十二、农林水支出 | 19 | 3495.84 | 3495.84 | |||
6 | 十九、住房保障支出 | 20 | 100.00 | 100.00 | |||
7 | 十三、交通运输支出 | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 4860.84 | 本年支出合计 | 23 | 3595.84 | 3595.84 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1265.00 | 1265.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 4860.84 | 总计 | 28 | 4860.84 | 4860.84 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局
公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4860.84 | 836.72 | 4024.12 | ||
213 | 农林水支出 | 4651.84 | 836.72 | 315.12 | |
21301 | 农业 | 12.00 | 12.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | 12.00 | ||
21303 | 水利 | 4618.72 | 836.72 | 3782.00 | |
2130301 | 行政运行 | 836.72 | 836.72 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3184.00 | 3184.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 568.00 | 568.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 21.12 | 21.12 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.12 | 21.12 | ||
221 | 住房保障支出 | 209.00 | 209.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 209.00 | 209.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 209.00 | 209.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局
公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 836.72 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 195.38 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 7.51 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 36.36 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 140.58 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 235.46 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 60.06 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.86 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.51 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 51.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 |
| |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 836.72 | 公用经费合计 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局
公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:桃源县黄石水库灌区管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费没有拨款,故本表夫数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:桃源县黄石水库灌区管理局
公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明:桃源县黄石水库灌区管理局单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 桃源县黄石水库灌区管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我局总收支8456.68万元,其中本年收入4860.84万元,与2017年相比,增加0万元,增长0%;本年支出 3595.84万元,与201年相比,增加0万元,增长0%,主要是因为我局2018年才纳入财政预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4860.84 万元,其中:财政拨款收入4860.84万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3595.84 万元,其中:基本支出 3495.84 万元,占97 %;项目支出100万元,占3 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入4860.84万元,与2017年相比,增加0万元,增长0%;资金财政拨款总支出3595.84万元,与2017年相比,增0万元,增长0%,主要是因为我局2018年才纳入财政预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3595.84万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要是因为我局2018年才纳入财政预算。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出3595.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3495.84万元,占97%;项目支出100万元,占3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3595.84万元,支出决算数为3595.84万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务:一般公共服务支出
年初预算为836.72万元,支出决算为836.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:我局是差额拨款的事业单位,实行定额预算。
2、一般公共服务:项目支出
年初预算为2759.12 万元,支出决算为2759.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:项目资金按计划下发资金使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出836.72万元,其中:人员经费836.72万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
我局是差额拨款的事业单位,于2018年纳入财政预算单位,无“三公”经费财政拨款。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,因是2018年新增单位,无上年比较,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待团组等0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元,其中:公务用车购置费0万元, 更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是公车的日常开支及维护支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出 0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度绩效情况说明
2018年度,本部门预算绩效管理开展绩效自我评价并撰写了自评报告,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。(见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我局是差额拨款的事业单位,无机关运行经费经费财政拨款。
(二)一般性支出情况2018年 本部门开支会议费0万元,用于召开会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展培训,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
基本支出:指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分 附件
黄石水库管理局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
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