桃源县乡村振兴局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分2024年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.贯彻执行中央和省、市的扶贫工作方针、政策;拟订全县扶贫工作政策和扶贫开发战略规划,并组织实施。
2.组织协调审定扶贫项目,管理信贷扶贫、异地开发移民扶贫、世行贷款扶贫、科技扶贫,重点村,安居温饱村建设和水电路基础设施等扶贫开发建设项目。
3.组织协调搞好武陵山片区区域发展与脱贫攻坚的项目申报和实施。
4.组织县级机关、单位,民主党派、社会团体,开展挂钩帮带扶贫,帮助欠发达乡村进行开发性的生产建设。
5.协调组织文教部门和农科部门加强智力扶贫,科技扶贫,加强科技培训,提高劳动者素质,促进贫困乡村的科技进步。
6.深入基层调查研究,指导帮助贫困乡(镇)、重点扶持村,选准扶贫开发项目,因地制宜确定发展经济的路子,制定扶贫规划和实施方案。
7.指导帮助贫困乡村,以市场为导向,以科技为依托,以经济效益为中心,以资源开发为基础,积极调整产业结构,开展多种经营,增加农民收入,努力解决剩余贫困人口温饱,加快脱贫步伐。
8.配合民政、残联部门做好救灾扶贫,优先扶持农村有生产能力残疾人解决温饱。
9.认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法,加强扶贫资金管理。管好用好扶贫资金。
10.根据国家和省定扶贫标准,确定扶持范围,明确扶贫对象,落实扶贫措施,做好扶贫监测,统计、宣传、信息交流等工作。
11.认真完成好县委、县政府交给的其它工作。
(二)机构设置。
从预算单位构成看,我局部门预算只包括机关本级预算,下设办公室3个,分别为综合股,规划财务股,监测股。我局共有在编人员21人,其中事业编制12人,行政编制9人。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有桃源县乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2153.64万元,其中,一般公共预算拨款2121.3万元,包括经费拨款257.15万元、其他收入164.15万元、上级财政补助收入1700万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余32.34万元。收入较去年增加1348.43万元,主要是2024年预算编制时把上级衔接资金和上年结转资金纳入。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算2153.64万元,其中,社会保障和就业支出25.68万元,卫生健康支出11.56万元,农林水支出2100.36万元,住房保障支出16.04万元。支出较去年增加1348.43万元,主要是2024年预算编制时把上级衔接资金和上年结转资金纳入。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2153.64万元,其中,社会保障和就业支出25.68万元,占1.19%;卫生健康支出11.56万元,占 0.54 %;农林水支出2100.36万元,占97.53 %;住房保障支出16.04万元,占 0.74 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数453.64万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1700万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括衔接资金项目等,其中:一次性交通补助支出50万元,主要用于脱贫户或者监测户外出务工的交通费补助;致富带头人培训支出50万元,主要用于对脱贫户或者监测户的就业、创业培训;小额贷款贴息支出200万元,主要用于对脱贫户或者监测户的小额贷款贴息;雨露计划支出530万元,主要用于脱贫户或者监测户中就读职业学校的补助;公益性岗位补助支出870万元,主要用于脱贫户和监测户在公益性岗位就业的劳务补助。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费212.49万元,比上年预算减少314.38万元,下降59.66%,主要是2023年上级对改厕和衔接资金项目多次进行整改、排查。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为15万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算5万元,拟召开3次会议,人数600人,内容为巩固拓展脱贫攻坚成果会议;培训费预算5万元,拟开展3次培训,人数600人,内容为巩固拓展脱贫攻坚成果业务培训。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2153.64万元,其中,基本支出453.64万元,项目支出1700万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4..基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5..项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6..“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第二部分 2024年部门预算表
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