桃源县林业局2024年预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规;拟定全县林业发展战略,管理林业资金;组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理;组织指导森林资源的管理,组织编制森林采伐限额计划,监督林木凭证采伐和运输,组织对林权、林地的管理;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫;研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目;指导各类商品林和花卉的发展与培育;组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作,指导全县林业队伍的建设。
(二)机构设置。全局共有在职干部职工182人,退休人员110人,离休人员1人。我局内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股.监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、高湾、漳江等木材检查站,以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃等18个下属单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
桃源县林业局单位本级以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9964.75万元,其中,一般公共预算拨款2520.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入7443.79万元。收入较去年减少167.91万元,主要是森林资源培育及油茶建设项目资金收入的减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算9964.75万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出191.36万元,卫生健康支出89.37万元,农林水支出9532.47万元,住房保障支出151.55万元。支出较去年减少167.91万元,主要是森林资源培育及油茶建设项目资金收入的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9964.75万元,其中,社会保障和就业支出191.36万元,占1.92%;卫生健康支出89.37万元,占0.90 %;农林水支出9532.47万元,占95.66%;住房保障支出151.55万元,占1.52%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数2862.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资849.58万元、津贴补贴358.16万元等人员经费以及办公费25.60万元、印刷费19.50万元、水电费23.45万元、邮电费19.48万元、差旅费45.00万元、公务接待费31.50万元等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算7102.15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:核减后勤服务编制1名及企业离休干部基础绩效奖3人5.70万元,主要用于核减后勤服务编制及企业离休干部3人基础绩效奖;农林场所税费改革转移支付补助35.66万元,主要用于农林场所税费改革支出;森林生态效益3085.79万元,主要用于发放林农森林生态效益补助;天然林管护及停伐补助1354.00万元,主要用于发放林农天然林及商品林停伐补助;森林资源培育1200.00万元,主要用于森林抚育、造林补助、楠竹修复等支出;松材线虫病防控工作经费支出100.00万元,主要用于枯死木除治和病虫防治等方面;油茶产油大县奖励1300.00万元,主要用于油茶新造及低改、奖励油茶乡镇及大户;竹蝗防治经费支出21.00万元,主要用于竹蝗病防治等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费515.24万元,比上年预算增加224.31万元,上升77.10%,主要是2024年财政全额保障了机关日常运转支出,不再由非税收入保障。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为43.80万元,其中,公务接待费31.50万元,公务用车购置及运行费12.30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.30万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加2.00万元,主要是因为省林业局配置了一台林业有害生物防治专用车辆,增加了公务用车运行费用。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算3.00万元,拟召开森林病虫害防治会议,人数66人,预算0.7万元;拟召开森林资源调查及图斑整改会议,人数103人,预算1.5万元;拟召开森林防火会议,人数76人,预算0.8万元。培训费预算 24.20万元,拟开展森林督查培训,人数28人,内容为森林督查及图斑整改业务培训1.2万元;拟开展森林防火培训,人数43人,内容为森林防火演练培训等1.80万元;拟开展自然林地保护业务培训,人数为5人,内容为省学习自然林地保护业务知识及软件操作1.20万元;拟开展油茶专项培训20.00万元,人数为1630人,内容为油茶三年行动目标任务的完成,包括种植、培管、采摘时间等的理论知识及现场教学等业务培训。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额85.00万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算85.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有办公及业务用房2646.41平方米;公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9964.75万元,其中,基本支出2862.60万元,项目支出7102.15万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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