桃源县人民政府漳江街道办事处2020年部门决算

来源:桃源县人民政府漳江街道办事处 发布时间:2021-07-09 10:50 【字体:


2020年度

桃源县人民政府漳江街道办事处部门决算

 

 

 

 

目录

第一部分漳江街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出绩效自评情况说明

 

 

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 


第一部分

 

桃源县人民政府漳江街道办事处单位概况

 

一、部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施街道及村居建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防护工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事经济纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(五)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。漳江街道办事处内设机构包括:机关、财政所、民政和劳动保障站、卫生和计划生育办公室、综合文化站、水利管理站、安全生产监督管理站、城市管理服务站、国土规划建设管理站。本部门2020年年末编制人数134人,其中行政编制49人,事业编制85人;年末实有人数122人,其中行政编制46人,事业编制76人。

三、部门决算单位构成

漳江街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括机关本级

 

 

 


第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 


第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6310.41万元(含年初结转和结余资金896.21万元),与上年相比,增长1018.12万元,增长19.20%,主要是因为财政拨款收入增加。

2020年度支出总计6310.41万元(含年末结转和结余资1576.26万元),与上年相比,增长1018.12万元,增长19.20%,主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5514.20万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入5414.20万元,占98.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入100万元,占1.81%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4834.15万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出2912.19万元,占60.24%;项目支出1921.96万元,占39.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合5414.20万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加690.30万元,增长14.61%,主要是因为财政拨款收入增加

2020年度财政拨款支出合计4734.15万元(不含年末财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加442.15万元,增长10.30%,主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4734.15万元,占本年支出合计的97.93%,与上年相比,财政拨款支出增加442.15万元,增长10.30%,主要是因为项目支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4275.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出931.25万元,占21.78%;文化体育与传媒(类)支出53.4万元,占1.25 %;社会保障和就业(类)支出 387.82万元,占9.07%;卫生健康(类)支出279.69万元,占6.54%;节能环保(类)支出 23.1万元,占0.54%;城乡社区(类)支出 549.32 万元,占12.85%;农林水(类)支出1457.48万元,占34.09%;住房保障(类)支出289.91万元,占6.78%;灾害防治及应急管理(类)支出101.81万元,占2.38%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1730.59万元,支出决算数为4834.15万元,完成年初预算的279.3%,其中:

1、一般公共服务支出人大事务代表工作。

年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%;决算数大于预算数主要原因是增加财政经费。

2、一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%;决算数大于预算数主要原因是增加财政经费。

3、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行。

年初预算为534.95万元,支出决算为451.61万元,完成年初预算的84.42%;决算数于年初预算数的主要原因是公用经费减少

4、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务信访事务。

年初预算为0万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为277.54万元,完成年初预算的100%

6、一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为79万元,完成年初预算的100%

7、一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动

年初预算为0万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的100%

8、一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为0万元,支出决算为44.84万元,完成年初预算的100%

9、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%

10、一般公共服务支出财政事务财政国库业务

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%;决算

11、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100%

12、一般公共服务支出人力资源事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%13、一般公共服务支出商贸事务招商引资

年初预算为0万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的100%

14、一般公共服务支出档案事务其他档案事务

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100% 

15、一般公共服务支出档案事务一般行政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

16、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的100%

17、一般公共服务支出宣传事务(款)其他宣传事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为13.741万元,完成年初预算的100%

18、一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的100%

19、文化旅游体育与传媒支出文化旅游体育与传媒群众文化

年初预算为34.16万元,支出决算为59.49万元,完成年初预算的174.15%;决算数大于预算数主要原因是经费增加。

20、文化旅游体育与传媒支出文化旅游体育与传媒其他文化和旅游

年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的100%

21、文化旅游体育与传媒文化旅游体育与传媒其他文化旅游体育与传媒

年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%

22、社会保障和就业社会保障与就业其他民政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为57.23万元,完成年初预算的100%

23、社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费

年初预算为0万元,支出决算为52.6万元,完成年初预算的100%

24、社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费

年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%

25、社会保障和就业抚恤其他优抚支出

年初预算为0万元,支出决算为88.81万元,完成年初预算的100%

26、社会保障和就业退役安置其他退役安置

年初预算为0万元,支出决算为46.42万元,完成年初预算的100%

27、社会保障和就业支出社会福利儿童福利。

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%

28、社会保障和就业支出社会福利老年福利。

年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%

29、社会保障和就业支出最低生活保障农村最低生活保障金支出。

年初预算为0万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的100%

30、社会保障和就业支出临时救助临时救助支出。

年初预算为0万元,支出决算为16.99万元,完成年初预算的100%

31、社会保障和就业支出特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出。

年初预算为0万元,支出决算为74.78万元,完成年初预算的100%

32、社会保障和就业支出大型水库移民移民补助

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

33基础设施建设基础设施建设基础设施建设和经济发展

年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%

34、社会保障和就业支出其他社会保障和就业其他社会保障和就业

年初预算为0万元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的100%

35、卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构。

年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的100%

36、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务

年初预算为0万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的100%

37、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。

年初预算为0万元,支出决算为43万元,完成年初预算的100%

38、卫生健康支出公共卫生 突发公共卫生事件应急处理。

年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%

39、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出。

年初预算为122.15万元,支出决算为167.94万元,完成年初预算的137.48%,经费支出增加

40、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为0万元,支出决算为21.89万元,完成年初预算的100%

41、卫生健康支出事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

42、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出。

年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%

43、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为23.1万元,完成年初预算的100%

44、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为93.83万元,完成年初预算的100%

45、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

年初预算为0万元,支出决算为66.88万元,完成年初预算的100%

46、城乡社区支出农村基础设施建设农村基础设施建设

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

47、城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排其他国有土地使用权出让收入安排

年初预算为0万元,支出决算为343.3万元,完成年初预算的100%

48、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算为67.12万元,支出决算为388.61万元,完成年初预算的578.98%决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

49、农林水支出农业农村事业运行。

年初预算为184.38万元,,支出决算为267.09万元,完成年初预算的144.85%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

50、农林水支出农业农村病虫害控制。

年初预算为0万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的100%

51、农林水支出农业农村农村社会事业。

年初预算为0万元,支出决算为157.1万元,完成年初预算的100%

52、农林水支出农业农村农业资源保护修复与利用

年初预算为0万元,支出决算为59.41万元,完成年初预算的100%

53、农林水支出农业农村农村道路建设。

年初预算为0万元,支出决算为21.99万元,完成年初预算的100%

54、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0万元,支出决算为27.75万元,完成年初预算的100%

55、农林水支出林业和草原森林资源管理。

年初预算为0万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。

56、农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾。

年初预算为0万元,支出决算为35.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。

57、农林水支出林业和草原其他林业和草原支出。

年初预算为0万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

58、农林水支出水利水利行业业务管理。

年初预算为41.86万元,支出决算为47.56万元,完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数主要原因是公用经费支出增加

59、农林水支出水利水资源节约管理与保护

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

60、农林水支出水利农村水利。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。

61、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。

62乡村振兴扶贫其他扶贫

年初预算为0万元,支出决算为42.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。

63、农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。

年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加项目资金

64、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为694.83万元,支出决算为711.62万元,完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数主要原因是增加村级转移支付

65、农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

66、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

67交通运输公路水路运输其他公路水路运输

年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

68、资源勘探工业信息等支出国有资产监管其他国有资产监管支出。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

69、自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务

年初预算为51.14万元,支出决算为20.13万元,完成年初预算的39.42%决算数于预算数主要原因是项目支出尚未完成

70、住房保障支出保障性安居工程农村危房改造

年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%

71、住房保障支出保障性安居工程其他保障性安居工程

年初预算为0万元,支出决算为230万元,完成年初预算的100%

72、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为0万元,支出决算为46.91万元,完成年初预算的100%

73、灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行。

年初预算为0万元,支出决算为90.37万元,完成年初预算的100%

74、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理事务。

年初预算为0万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的100%

75、灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出中央自然灾害生活补助。

年初预算为0万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的100%

76、灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

77、灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

78、其他支出其他支出用于社会福利的彩票公益金

年初预算为0万元,支出决算为69万元,完成年初预算的100%

79、其他支出其他支出其他支出。

年初预算为0万元,支出决算为171.95万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2812.19万元,其中:人员经费1830.48万元,占基本支出的65.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、住房公积金;公用经费981.71万元,占基本支出的34.91%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 28.36万元,支出决算为20.35万元,完成预算的71.76%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出,与上年相比增加0万元,增加0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为23.44万元,支出决算为20.35万元,完成预算的86.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用,与上年相比增长 0.3万元,增长1.50 %,增长的主要原因是本年度接待量较去年同期有所上升。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置,与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车购置。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.35万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为20.35万元,全年共接待来访团组396个、来宾4230人次,主要是学习、考察、办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元单位本级更新公务用车0辆。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入 458.3万元;年初结转和结余0万元;支出458.3万元,其中基本支出0万元,项目支出458.3万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2812.19万元,比年初预算数增加1081.61万元,增长62.50%。主要原因是:对村民委员会和村党支部的补助增加

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费54.83万元,用于召开漳江街道工作调度会议,人数13710人,内容为工作调度、工作部署;开支培训费25.50万元,用于开展业务、岗前培训,人数6375人,内容为乡村振兴、劳保医保业务培训、村居财务培训未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见(湘办发〔201910号)文件精神,结合《常德市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评;

项目支出绩效自评;

重点(专项)项目支出绩效自评。

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



桃源县人民政府漳江街道办事处2020年度部门决算公开.xls


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