桃源县陬市镇人民政府2021年部门决算公开
2021年度
陬市镇人民政府部门决算
目录
第一部分 陬市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
陬市镇人民政府概况
一、部门职责
陬市镇位于桃源县的东北部,常德市的西部。省道1801线、1848线贯穿全镇,常张高速公路穿境而过。镇区东距常德市城区9公里,南距县城22公里。全镇共有20个行政村(居),全镇共有人口66174人,其中农业人口41952人。是桃源至常德的必经之地,开启着桃源的东大门,是桃源县的工业大镇。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
陬市镇人民政府机构数为7个,包括陬市镇人民政府本级,财政所,政务服务中心,社会事务综合服务中心,农业综合服务中心,退役军人服务站,综合行政执法大队。
(二)决算单位构成。
陬市镇2021年部门决算汇总公开单位构成包括:陬市镇人民政府本级及5个事业机构,5个事业机构为政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人事务管理站。
第二部分
部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6732.18万元(含年初结转和结余资金535.96万元),与2020年相比,减少749.31万元,减少10.02%,主要是因为厉行节约。
2021年度支出总计6732.18万元(含年末结转和结余资金136.98万元),比2020年减少749.31万元,减少10.02%,主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6196.22万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入6078.22万元,占98.1%;其他收入118万元,占1.9%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6595.2万元,其中:基本支出6222.13万元,占94.34%;项目支出373.07万元,占5.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6614.18万元(含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比减少757.31万元,减少10.27%,主要是因为财政厉行节约。
2021年度财政拨款支出总计6614.18万元(含年末财政拨款结转和结余资金),与上年相比减少757.31万元,减少10.27%,主要是因为财政厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6477.2万元,占本年支出合计的96.21%,与上年相比,财政拨款支出减少358.33万元,减少5.24%,主要是因为财政厉行节约。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6477.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1196.91万元,占18.48%;国防支出1万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出73.89万元,占1.14%;社会保障和就业支出255.35万元,占3.94%;卫生健康支出87.58万元,占1.35%;节能环保支出468万元,占7.22%;城乡社区支出2203.98万元,占34.04%;农林水支出1962.62万元,占30.3%;交通运输支出10万元,占0.15%;资源勘探工业信息等支出26万元,占0.4%;自然资源海洋气象等支出47.67万元,占0.75%;住房保障支出47.4万元,占0.73%;粮油物资储备支出50万元,占0.77%;国有资本经营预算支出1.25万元,占0.02%;灾害防治及应急管理支出27.52万元,占0.42%;其他支出18.04万元,占0.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为7541.21万元,支出决算数为6477.2万元,完成年初预算的85.89%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为3987.76万元,支出决算为514.78万元,完成年初预算的12.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为370.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
8、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初数据未细化。
9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初数据未细化。
10、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初数据未细化。
11、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
12、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为91.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为82.79万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的25.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
14、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
15、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
16、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
17、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为87.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
19、国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
20、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
21、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
22、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为34.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
27、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为13.2万元,支出决算为59.51万元,完成年初预算的22.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
28、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
29、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
30、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
31、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为39.29万元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的71.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
32、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
33、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为39.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
34、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
35、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为0万元,支出决算为35.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
36、卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。
年初预算为19.8万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的15.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
37、医疗保障管理事务(类) 医疗保障经办事务(款)其他医疗保障经办事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
38、医疗保障管理事务(类) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
39、节能环保支出(类) 污染防治(款)水体(项)。
年初预算为0万元,支出决算为350万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
40、节能环保支出(类) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为118万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
41、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
42、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
43、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
44、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为49.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
45、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
46、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
47、城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
48、城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为882.86万元,支出决算为697.03万元,完成年初预算的78.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
49、农林水支出(类) 农业农村(款)事业运行(项)。
年初预算为2515.51万元,支出决算为369.86万元,完成年初预算的14.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
50、农林水支出(类) 农业农村(款)防灾救灾(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
51、农林水支出(类) 农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
52、农林水支出(类) 农业农村(款)农村社会事业(项)。
年初预算为0万元,支出决算为231.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
53、农林水支出(类) 农业农村(款)农村道路建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
54、农林水支出(类) 农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
55、农林水支出(类) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
56、农林水支出(类) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
57、农林水支出(类) 林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
58、农林水支出(类) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为83.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
59、农林水支出(类) 水利(款)防汛(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
60、农林水支出(类) 水利(款)农村水利(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
61、农林水支出(类) 水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为413万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
62、农林水支出(类) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
62、农林水支出(类) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为68.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
62、农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
63、农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为1307.57万元,支出决算为523.32万元,完成年初预算的40.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
64、农林水支出(类) 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
65、农林水支出(类) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
66、交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
67、资产勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
68、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。
年初预算为0元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
69、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。
年初预算为0元,支出决算为8.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
70、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
71、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
年初预算为0元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
72、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0元,支出决算为32.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
73、粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
74、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0元,支出决算为1.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
75、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为9.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
76、灾害防治及应急管理支出(类) 消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
77、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。
年初预算为0元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
78、其他支出(类) 其他支出(款)自其他支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为0.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4678万元,其中:人员经费2263.7万元,占基本支出的48.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费2414.3万元,占基本支出的51.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.44万元,支出决算为36.33万元,完成预算的99.7%,其中:
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国的业务;与上年相比持平,持平的主要原因是本年度未发生因公出国的业务。
2、公务接待费支出预算为28.35万元,支出决算为28.33万元,完成预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是节约了接待开支;与上年相比减少0.05万元,减少0.18%,减少的主要原因是节约开支,控制接待人次数。
3、公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出;与上年相比无增加减少,主要原因是还是上年及本年均无公务用车购置费支出
4、公务用车运行维护费支出预算为8.09万元,支出决算为8万元,完成预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支;与上年相比减少0.09万元,减少1.11%,减少的主要原因是节能减排、减少使用公车人次数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算28.33万元,占77.98%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占21.95%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为28.33万元,全年共接待来访团组913批次、来宾6972人次,主要是上级有关部门来陬市调研及财政相关业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元,主要是车辆保险及运行维护支出;截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1426.12万元;年初结转和结余0万元;支出1426.12万元,其中基本支出1426.12万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2414.3万元,比年初预算数减少52.14万元,减少2%,主要原因是:节省人员开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费12.18万元,用于召开工作布置、日常例会、各类大会会议,人数4223人,内容为脱贫攻坚、安全生产等;开支培训费8.5万元,用于开展技术培训、知识培训等,内容为农业生产技术、财务知识等,人数467人,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2516.56万元,其中:政府采购货物支出90.9万元、政府采购工程支出2166.66万元、政府采购服务支出259万元。授予中小企业合同金额2516.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额714.31万元,占授予中小企业合同金额的28.38%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
本部门无整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出绩效自评情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
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