桃源县三阳港镇人民政府2023年预算公开

来源:桃源县三阳港镇人民政府 发布时间:2023-01-17 08:50 【字体:


 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

16一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24政府购买服务支出预算表

25单位资产及设备情况表

26单位人员信息情况表

27其他项目支出绩效目标表

28部门整体支出绩效目标表

 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

党委工作职责:

1保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能:

1制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它工作任务。

(二)机构设置。三阳港镇人民政府机构数为6个,分别为:三阳港镇人民政府机关、农业综合事务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队与退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

三阳港镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4207.88万元,其中,一般公共预算拨款4127.88万元,政府性基金预算拨款80万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加665.92万元,主要是项目收入增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算4207.88万元,其中,一般公共服务719.79万元,社会保障和就业支出283.96万元,卫生健康支出21.85万元,节能环保支出200万元,城乡社区支出349.91万元,农林水支出2120.12万元,交通运输支出200万元,住房保障支出28.25万元,灾害防治及应急管理支出50万元,其他支出234万元。支出较去年增加665.92万元,主要是农林水支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4127.88万元,其中,一般公共服务支出719.79万元,占17.44 %;社会保障和就业支出283.96万元,占6.88 %;卫生健康支出21.85万元,占0.53 %;住房保障支出28.25万元,占0.68 %;农林水支出2120.12万元,占51.36 %;城乡社区支出349.91万元,占8.48 %;交通运输支出200万元,占4.84 %;节能环保支出200万元,占4.84 %;灾害防治及应急管理支出50万元,占1.21 %;其他支出154万元,占3.73%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数914.71万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算3293.17万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的工资福利支出699.97万元,主要用于站所村级支出等方面;按项目管理的商品和服务支出1663.2万元,主要用于农业发展、乡村振兴等方面;按项目管理的对个人和家庭的补助支出250万元,主要用于社会事务等方面;资本性支出680万元,主要用于农林水建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算80万元,其中用于其他社会公益事业的彩票公益金支出80万元,占100 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关的机关运行经费  399.42万元,比上年预算增加74.47万元,上升22.92%,主要是其他商品服务支出增加。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为21.36万元,其中,公务接待费21.36万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 18.64万元,主要是厉行节约。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算15万元,拟召开日常会议,人数90人,内容为日常例会、各类紧急会议、安全生产等会议;培训费预算2万元,拟开展青年干部工作培训,人数22人,内容为干部经验分享与交流;拟举办五四青年等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算2万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4207.88万元,其中,基本支出914.71万元,项目支出3293.17万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2023年部门预算表

(上传附件)

 

桃源县三阳港人民政府2023部门预算公开报表.xlsx


 

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