桃源县佘家坪镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

来源:桃源县佘家坪镇人民政府 发布时间:2023-09-29 10:25 【字体:

2022年度桃源县佘家坪镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称:桃源县佘家坪镇人民政府

2023年9月26日

2022年度桃源县佘家坪镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构、人员构成

桃源县佘家坪镇人民政府为财政预算全额拨款单位,内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;下设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。佘家坪镇核定编制71个,其中行政编制30个,全额拨款事业编制41个;实有在职人数68人,其中行政编制30人,全额拨款事业编制38人。

(二)单位主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

1. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划,并组织实施;编制并执行财政预算。

3. 管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4. 负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护经济组织的合法权益。

5. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2022年部门支出2209.09万元,具体情况如下:

基本支出1784.45万元,其中工资福利支出884.78万元,一般商品和服务支出312.18万元,对个人和家庭补助587.49万元。

项目支出424.64万元。

2. 部门预算收支决算情况

本单位2022年度预算支出决算金额为2209.09万元,具体情况如下:

基本支出:2022年度我镇基本支出1784.45万元,其中工资福利支出884.78万元,占基本支出比例为49.58%;一般商品和服务支出312.18万元,占基本支出比例为17.49%;对个人和家庭补助支出587.49万元,占基本支出比例为32.92%。

项目支出:2022年项目支出424.64万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2022年“三公”经费支出24.6万元。其中公务接待费21.2万元,公务用车运行维护费3.4万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求,严把支出关,强化制度执行,切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(四)部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

佘家坪镇党委政府2022年紧紧围绕创先争优“转作风、强管理、抓产业、促发展”抓好招商引资和产业项目,促进经济社会事业协调健康发展;抓好城乡基础设施建设,促进生产条件全面改善,确保发展后劲;抓好乡村振兴,巩固脱贫成效;抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作,使居民老有所依、老有所养。抓好平安建设工作,确保社会和谐稳定。

2. 部门2022年度绩效目标

2022年进行危房改造8户。维护乡中学停车场,为师生家长提供良好的出行环境。为完成乡村振兴任务扶持合作社和家庭农场、推广优质稻种植,为广大家庭提供收入来源,改善生活。项目建设方面验收合格率到达100%。居民赴省进京上访率次数为0。为改善集镇下水道老旧问题,维护修缮水管,及时进行渠道清淤。按时、按质完成粮补、民政、残疾补助等各类补助的发放。保障居民生命财产安全。通过环保宣传,对人居环境进行日常清洁。不断增强政府服务职能提高社会公众或服务对象满意度。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1784.45万元,其中:工资福利支出884.78万元,主要包括基本工资221.52万元、津贴补贴65.13万元、奖金44.62万元、伙食补助费22.58、绩效工资223.92、机关事业单位基本养老保险缴费86.96万元、职业年金缴费21.12万元、职工基本医疗保险缴费57.77万元、公务员医疗补助缴费4.35万元、其他社会保障缴费5.35万元、住房公积金118.16、其他工资福利支出3.28万元、对个人和家庭的补助587.49万元;公用经费159.49万元,主要包括办公费22.29万元、印刷费12.2万元、咨询费5万元、手续费1万元、水电费10.94、邮电费4.7万元、差旅费4.4万元、维修(护)费8.2万元、会议费7.78万元、培训费8.8万元、公务接待费21.2万元、专用材料费20.1万元、劳务费9.69万元、委托业务费0万元、工会经费19万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用8.61万元、其他商品和服务支出12.03万元。

(二)项目支出情况

2022年项目支出424.64万元。其中一般公共服务支出48.37万元、社会保障和就业支出5.99万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出10.35万元、农林水支出255.99万元、交通运输支出10.00万元、自然资源海洋气象等支出33.61万元、卫生健康支出3万元、国有资本经营预算支出1.17万元、灾害防治及应急管理支出3.68万元、其他支出22.48万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入26.78万元;年初结转和结余0万元;支出26.78万元,其中基本支出0万元,项目支出26.78万元,为城乡社区支出和彩票公益金安排的支出;年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

   2022年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,各项绩效指标均达到了预期效果。

七、存在的问题及原因分析

1. 因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化,同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,编制数据要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心 。

八、 下一步改进措施

(一)细化预算编制工作

进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目,进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)加强单位财务管理

健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

(三)合理安排会计岗位

适当增加会计人员,增强业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县佘家坪镇人民政府部门整体支出绩效自评94.43分,自评结果将按要求对外公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,优化部门管理,进一步提升单位工作效能和履责效益。

具体见附件

佘家坪镇2022年部门整体绩效自评报告.doc

佘家坪镇绩效自评表格.xlsx

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