桃源县热市镇人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
热市镇距县城64公里。东邻石门界溪,南连桃源双溪,西界桃源九溪,北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里,现全镇共辖25个村,2个居委会,行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位。
(一)单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理履行职能。
(二)按照中央和省、市有关文件精神,进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作,并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
(三)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
(二)机构设置。
从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算,下设财政所、政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队,还包括下属的二十五个村和两个居民委员会。
二、部门预算单位构成
热市镇人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5381.8万元,其中,一般公共预算拨款3362.8万元,政府性基金预算拨款30万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加389.81万元,主要是本年支出增加,向上争取资金增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算5381.8万元,其中,一般公共服务954.95万元,文化旅游体育与传媒支出30万元,社会保障和就业支出270.9万元,卫生健康支出21.86万元,节能环保支出60万元,城乡社区支出179.18万元,农林水支出3664.95万元,交通运输支出30万元,住房保障支出99.96万元,灾害防治及应急管理支出30万元,其他支出40万元。支出较去年增加389.81万元,主要是以般公共服务支出、农林水支出等方面本年项目增多,支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5381.8万元,其中,一般公共服务954.95万元,占17.74%;文化旅游体育与传媒支出30万元,占0.56%;社会保障和就业支出270.9万元,占5.03%;卫生健康支出21.86万元,占0.41%;节能环保支出60万元,占1.11%;城乡社区支出179.18万元,占3.33%;农林水支出3664.95万元,占68.1%;交通运输支出30万元,占0.56%;住房保障支出99.96万元,占1.86%;灾害防治及应急管理支出30万元,占0.56%;其他支出40万元,占0.74%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1059万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算4322.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:村级组织运转经费支出897.9万元,主要用于村级组织运转等方面;站所经费支出474.9万元,主要用于站所的人员经费和日常运行等方面;农林水支出2410万元,主要用于新农村建设、乡村振兴、农业林业水利工程等方面;其他各类支出540万元,主要用于道路建设、社会管理事务、文化体育建设、乡村环境整治、小城镇建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算70万元,其中,城乡社区支出30万元,占42.86%,其他支出40万元,占57.14%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数0万元。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算80万元,主要用于城乡社区支出与彩票公益金安排的相关建设支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费391.8万元,比上年预算增加192.1万元,上升103.95%,主要是站所公用经费一起并入统计口径。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加10万元,主要是本年度项目增多,公务接待增加。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 25万元,拟召开阶段工作汇报会议,人数134人,内容为各条线汇报阶段工作进度,突出工作重点,制定工作计划。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5381.8万元,其中,基本支出1059万元,项目支出4322.8万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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