桃源县青林回族维吾尔族乡人民政府2024年度部门预算公开

来源:青林乡财政所 发布时间:2024-02-20 10:50 【字体:

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

桃源县青林回维乡党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

桃源县青林回维乡政府工作职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

桃源县青林乡辖行政村13个,政府机关1个,下设5个站所,包括:政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、桃源县青林回维乡部门本级

2、财政所

3、5个站所:政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队

4、13个村(居)委员会:青林村、金堰村、白洋河村、莫南回维村、采菱村、三岗村、督粮冲村、姜岩村、九龙山村、老官坪村、明月山村、浯溪河村、龙潭桥村。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3099.75万元,其中,一般公共预算拨款3099.75万元,收入较去年减少546.42万元,主要是因为提高了行政管理效率,节约开支,调整财政支出结构。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算3099.75万元,其中,一般公共服务703.16万元,文化旅游体育与传媒支出50万元,社会保障和就业支出269.2万元,卫生健康支出18.72万元,节能环保支出50万元,城乡社区支出199.9万元,农林水支出1683.28万元,住房保障支出75.49万元,灾害防治及应急管理支出50万元。支出较去年减少546.42万元,主要是提高行政效率,缩减开支导致。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3099.75万元,其中,一般公共服务703.16万元,占22.68%;文化旅游体育与传媒支出50万元,占1.61%;社会保障和就业支出269.2万元,占8.68%;卫生健康支出18.72万元,占0.6%;节能环保支出50万元,占1.61%;城乡社区支出199.9万元,占6.45%;农林水支出1683.28万元,占54.30%;住房保障支出75.49万元,占2.44%;灾害防治及应急管理支出50万元,占1.61%:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数755.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算2344.46万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中按项目管理的工资福利支出797.33万元,主要用于乡镇财政所、站所运行维护管理等方面;按项目管理的商品和服务支出1060.00万元,主要用于完成民政事务管理、退役军人事务管理、农业等方面;其他支出487.13万元,主要用于维持乡镇正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费618.86万元,比上年预算增加63.05万元,上升10.18%,主要是因为人员增加导致。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平,主要是原因是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算10万元,拟召开四类会议,人数287人,内容为庆祝“七一”建党103周年党员大会、不定期各行业重点工作部署会议等。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,执法执勤用车2辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3099.75万元,其中,基本支出755.29万元,项目支出2344.46万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024部门预算公开表.xlsx

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